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霸王茶姬-内审经理 -上海(A202610) 28-35k
上海-静安区 5-10年 本科
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职位介绍
  • 审计
  • SOX合规
  • 企业内审
  • 风控管理
  • 专项审计
  • 制度制定
  • 风险管理
  • 安全审计
  • 项目审计
  • 工程审计
职责描述: 1. Lead SOX 404 programs planning, monitoring and audit engagement with internal and external auditors. 2. Collaborate with business process owners, product mangers, software engineers, and system owners in the assessment of new process, systems, programs, and applications and before they are made operational. 3. (FOR AUDITOR) Support and manage key controls, collaborate on Risk Control Matrix, and all Compliance related activities to ensure they are well established, documented, and followed as per PCAOB and SOX requirement. 3. (FOR IT AUDITOR) Support and manage key ITGC/ITAC controls, collaborate on Risk Control Matrix, and all Compliance related activities to ensure they are well established, documented, and followed as per PCAOB and SOX requirement. 4. Conduct period review and provide assistance to refinement of controls & compliance to identify opportunities of proactive management and risk mitigation plans.  5. Assist in the maintenance and preparation of clear, detailed and accurate compliance documentation, including process narratives, flow charts, control descriptions, risk control matrices, test programs, test results, and management responses and remediation. 6. Being responsive to questions and assistance requests from control owners, business owners and auditors, support in root cause analysis of issues, maintain the deficiency dashboard and monitor remediation status. 7. Assist in leadership team reporting on the SOX404 program compliance, risk remediation suggestions and status tracking. 1. 逐步健全公司内部审计框架、完善内部审计制度、工作规范和流程,采取规范化、系统化的方法和手段对集团的主要流程进行风险管理、控制及治理程序进行评估和改善; 2. 根据公司战略及资本市场监管要求,全面评估并持续监督财务报表相关内部控制风险管理情况,制定审计策略、确定重点审计领域、确认专项审计目标,并根据风险评估结果输出全年审计计划及资源需求; 3. 独立完成404-SOX审计项目,基于业务现状及未来发展规划独立完成业务板块风险盘点并动态追踪,针对的关键的业务风险领域执行专项审计(包括分析风险确定审计范围、识别重点风险、独立完成定性、定量分析及测试,揭示重大风险并独立完成审计报告); 4. 执行经营审计、采购审计、工程审计、IT审计、离任审计等各类专项审计,独立完成审计报告,与被审计对象沟通控制缺陷及影响,提出改进建议并对整改情况进行监督和追踪 5. 组织协调资源对风险事件、资损事件及内部舞弊进行复盘和调查,与各相关部门(财务、IT、业务等部门)紧密合作,促进现有业务流程的规范、优化和改进,以避免风险及资损事件的复发、提升经营效率和效果; 任职要求: 1. 有独立完成SOX404审计的经验,熟悉内控合规审计(差异分析)、风险根因分析,能独立完成审计底稿及报告 2. (FOR AUDITOR) 七年以上的SOX审计工作经验,有跨国企业SOX审计、专项审计及调查、ITGC审计经验,拥有CIA证书。 2. (FOR IT AUDITOR) 七年以上的SOX IT审计工作经验,有跨国企业SOX IT审计经验及信息安全审计经验,拥有CISA证书。 3. (FOR AUDITOR) 211/985本科毕业或海外留学背景,获得会计、审计、信息系统或相关的本科学位 *3. (FOR IT AUDITOR) 211/985本科毕业或海外留学背景,获得计算机、信息系统或相关的本科学位 4. 流利中英报告文书写及商务口语表达,逻辑思维及表达能力突出 5. 较强的目标达成能力、协作能力及主观能动性,对风险及解决方案敏锐
其他信息
语言要求:英语
行业要求:全部行业

公司简介

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