kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载

审计管理 30-50k
青岛 5-10年 统招本科
五险一金 年终奖金 股票期权 绩效奖金 住房补贴 餐费补贴 发展空间大 扁平管理 领导好
下线图片 浏览更多优质职位
浏览原职位详情
职位介绍
岗位职责: 1、 建立公司合规风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作; 2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计、反舞弊等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 3、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。 任职要求: 1、 审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先; 2、 五年以上相关工作经验,三年以上管理岗位经验,有制造行业审计合规工作经验者优先; 3、 具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准; 4、 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

职位透镜

您与该职位的匹配度: 登录查看
lens

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • a. 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • b. 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • c. 强迫您入股或者向您集资;
  • d. 以招聘名义牟取不正当利益;
  • e. 发布虚假招聘广告信息;
  • f. 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
查看全部

猜你喜欢

1 2 3
XML 地图